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3674 康訊

109/08/31

重大事項:
其他:1.有依本中心要求、經主管機關函示或通知應查證事項、重編財務報告或其他重大異常情事者。2.截至評估當月止綜合損益表呈現稅前虧損者。(上述虧損不包含非控制權益之淨利(損)對其之影響)

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、公司說明發生該重大事件之原因:
(一)本公司109年截至7月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係因本公司持續開拓客戶下,目前營收規模產生之營業毛利尚不足以支應營業費用,致稅前損益呈現虧損。
(二)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)於108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形核有缺失事項,請本公司文到10日內研訂具體改善或解決措施,並函報櫃買中心備查;另同時派員參加主管機關指定之專業訓練機構所舉辦之內部控相關講習課程;且洽請本公司之主辦輔導推薦證券商於每月申報財務業務重大事件檢查表時,持續追蹤本公司之缺失改善情形至改善為止,並於本公司改善完成時將改善結果函報本中心,致發生財務業務重大事件檢查表第22項所列重大事件。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:
(一)本公司109年截至7月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係本公司尚在積極進行業務開發且營業費用因增加銷售人員及開發高毛利產品,致薪資支出及研究發展支出增加,使營業毛利不足以支應營業費用,然依據本公司自結資產負債表、損益表及現金收支表,尚無資金短絀之情事,故該等事件對本公司、所屬集團、產業及市場尚無重大不利影響之情事。
(二)本公司現行內部控制制度係訂有相關作業規範,惟因作業疏失致有內部控制缺失,本公司已依來函研訂具體改善或解決措施,並持續追蹤改善情形,故上述事件尚不致對公司本身、所屬集團、產業及市場產生重大影響。
三、公司之具體因應措施:
(一)本公司將持續與銷售客戶進行策略合作,透過開發新客源,藉以增加營業收入,同時控制相關營業費用支出,以期由虧轉盈。
(二)有關櫃買中心108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形發現之缺失事項(包括資金貸與備查簿格式未符規定、103年度之資金貸與子公司4,682千元逾1年以上未償還,及董事會議事錄未將列席者之姓名及職稱載明),本公司已於108年2月27日將針對前述內部控制缺失研訂之具體改善或解決措施函覆櫃買中心,且日後將確實依相關規章落實內部控制制度之執行,以健全公司體質,保障投資人之權益。

109/07/31

重大事項:
其他:1.有依本中心要求、經主管機關函示或通知應查證事項、重編財務報告或其他重大異常情事者。2.截至評估當月止綜合損益表呈現稅前虧損者。(上述虧損不包含非控制權益之淨利(損)對其之影響)

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、 公司說明發生該重大事件之原因:
(一)本公司109年截至6月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係因本公司持續開拓客戶下,目前營收規模產生之營業毛利尚不足以支應營業費用,致稅前損益呈現虧損。
(二)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)於108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形核有缺失事項,請本公司文到10日內研訂具體改善或解決措施,並函報櫃買中心備查;另同時派員參加主管機關指定之專業訓練機構所舉辦之內部控相關講習課程;且洽請本公司之主辦輔導推薦證券商於每月申報財務業務重大事件檢查表時,持續追蹤本公司之缺失改善情形至改善為止,並於本公司改善完成時將改善結果函報本中心,致發生財務業務重大事件檢查表第22項所列重大事件。
二、 該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:
(一)本公司109年截至6月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係本公司尚在積極進行業務開發且營業費用因增加銷售人員及開發高毛利產品,致薪資支出及研究發展支出增加,使營業毛利不足以支應營業費用,然依據本公司自結資產負債表、損益表及現金收支表,尚無資金短絀之情事,故該等事件對本公司、所屬集團、產業及市場尚無重大不利影響之情事。
(二)本公司現行內部控制制度係訂有相關作業規範,惟因作業疏失致有內部控制缺失,本公司已依來函研訂具體改善或解決措施,並持續追蹤改善情形,故上述事件尚不致對公司本身、所屬集團、產業及市場產生重大影響。
三、公司之具體因應措施:
(一)本公司將持續與銷售客戶進行策略合作,透過開發新客源,藉以增加營業收入,同時控制相關營業費用支出,以期由虧轉盈。
(二)有關櫃買中心108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形發現之缺失事項(包括資金貸與備查簿格式未符規定、103年度之資金貸與子公司4,682千元逾1年以上未償還,及董事會議事錄未將列席者之姓名及職稱載明),本公司已於108年2月27日將針對前述內部控制缺失研訂之具體改善或解決措施函覆櫃買中心,且日後將確實依相關規章落實內部控制制度之執行,以健全公司體質,保障投資人之權益。

109/06/30

重大事項:
其他:1.董事長、總經理或同一任期中董事變動(註)達1/2以上,或財務主管、會計主管、稽核主管或研發主管有異動,且由他人暫代而新任主管尚未經董事會任命者;或獨立董事有異動者。2.有依本中心要求、經主管機關函示或通知應查證事項、重編財務報告或其他重大異常情事者。3.截至評估當月止綜合損益表呈現稅前虧損者。(上述虧損不包含非控制權益之淨利(損)對其之影響)

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、公司說明發生該重大事件之原因:
(一)本公司109年截至5月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係因本公司持續開拓客戶下,目前營收規模產生之營業毛利尚不足以支應營業費用,致稅前損益呈現虧損。
(二)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)於108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形核有缺失事項,請本公司文到10日內研訂具體改善或解決措施,並函報櫃買中心備查;另同時派員參加主管機關指定之專業訓練機構所舉辦之內部控相關講習課程;且洽請本公司之主辦輔導推薦證券商於每月申報財務業務重大事件檢查表時,持續追蹤本公司之缺失改善情形至改善為止,並於本公司改善完成時將改善結果函報本中心,致發生財務業務重大事件檢查表第22項所列重大事件。
(三)本公司於109年6月11日股東會全面改選董事,並選任三席獨立董事,而有重大事件第9項「獨立董事有異動者」之情事。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:(請具體說明)
(一)本公司109年截至5月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係本公司尚在積極進行業務開發且營業費用因增加銷售人員及開發高毛利產品,致薪資支出及研究發展支出增加,使營業毛利不足以支應營業費用,然依據本公司自結資產負債表、損益表及現金收支表,尚無資金短絀之情事,故該等事件對本公司、所屬集團、產業及市場尚無重大不利影響之情事。
(二)本公司現行內部控制制度係訂有相關作業規範,惟因作業疏失致有內部控制缺失,本公司已依來函研訂具體改善或解決措施,並持續追蹤改善情形,故上述事件尚不致對公司本身、所屬集團、產業及市場產生重大影響。
(三)本公司於109年6月11日股東會選任3席獨立董事,係為董事屆期改選且獨立董事均為續任,本公司業已依公司章程與相關規定進行獨立董事選任,本次選任蘇隆德獨立董事、廖文孜獨立董事及洪麗珊獨立董事等3人,另經檢查獨立董事資格條件,續任之獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之資格,故該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場無重大不利之影響。
三、公司之具體因應措施:
(一)本公司將持續與銷售客戶進行策略合作,透過開發新客源,藉以增加營業收入,同時控制相關營業費用支出,以期由虧轉盈。
(二)有關櫃買中心108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形發現之缺失事項(包括資金貸與備查簿格式未符規定、103年度之資金貸與子公司4,682千元逾1年以上未償還,及董事會議事錄未將列席者之姓名及職稱載明),本公司已於108年2月27日將針對前述內部控制缺失研訂之具體改善或解決措施函覆櫃買中心,且日後將確實依相關規章落實內部控制制度之執行,以健全公司體質,保障投資人之權益。

109/06/11

重大事項:
其他:獨立董事有異動

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、 公司說明發生該重大事件之原因:
本公司於109年6月11日股東會全面改選董事,並選任三席獨立董事,而有重大事件第9項「獨立董事有異動者」之情事。
二、 該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:
本公司於109年6月11日股東會選任3席獨立董事,係為董事屆期改選且獨立董事均為續任,本公司業已依公司章程與相關規定進行獨立董事選任,本次選任蘇隆德獨立董事、廖文孜獨立董事及洪麗珊獨立董事等3人,另經檢查獨立董事資格條件,續任之獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之資格,故該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場無重大不利之影響。
三、 公司之具體因應措施:無。

109/05/29

重大事項:
其他:1.有依本中心要求、經主管機關函示或通知應查證事項、重編財務報告或其他重大異常情事者。2.截至評估當月止綜合損益表呈現稅前虧損者。

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、公司說明發生該重大事件之原因:

  1. 本公司109年截至4月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係因本公司持續開拓客戶下,目前營收規模產生之營業毛利尚不足以支應營業費用,致稅前損益呈現虧損。
  2. 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)於108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形核有缺失事項,請本公司文到10日內研訂具體改善或解決措施,並函報櫃買中心備查;另同時派員參加主管機關指定之專業訓練機構所舉辦之內部控相關講習課程;且洽請本公司之主辦輔導推薦證券商於每月申報財務業務重大事件檢查表時,持續追蹤本公司之缺失改善情形至改善為止,並於本公司改善完成時將改善結果函報本中心,致發生財務業務重大事件檢查表第22項所列重大事件。

二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:(請具體說明)

  1. 本公司109年截至4月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係本公司尚在積極進行業務開發且營業費用因增加銷售人員及開發高毛利產品,致薪資支出及研究發展支出增加,使營業毛利不足以支應營業費用,然依據本公司自結資產負債表、損益表及現金收支表,尚無資金短絀之情事,故該等事件對本公司、所屬集團、產業及市場尚無重大不利影響之情事。
  2. 本公司現行內部控制制度係訂有相關作業規範,惟因作業疏失致有內部控制缺失,本公司已依來函研訂具體改善或解決措施,並持續追蹤改善情形,故上述事件尚不致對公司本身、所屬集團、產業及市場產生重大影響。

三、公司之具體因應措施:

  1. 本公司將持續與銷售客戶進行策略合作,透過開發新客源,藉以增加營業收入,同時控制相關營業費用支出,以期由虧轉盈。
  2. 有關櫃買中心108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形發現之缺失事項(包括資金貸與備查簿格式未符規定、103年度之資金貸與子公司4,682千元逾1年以上未償還,及董事會議事錄未將列席者之姓名及職稱載明),本公司已於108年2月27日將針對前述內部控制缺失研訂之具體改善或解決措施函覆櫃買中心,且日後將確實依相關規章落實內部控制制度之執行,以健全公司體質,保障投資人之權益。

109/04/30

重大事項:
其他:1.有依本中心要求、經主管機關函示或通知應查證事項、重編財務報告或其他重大異常情事者。2.截至評估當月止綜合損益表呈現稅前虧損者。(上述虧損不包含非控制權益之淨利(損)對其之影響)

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、 公司說明發生該重大事件之原因:

  1. 本公司截至109年3月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係因本公司持續開拓客戶下,目前營收規模產生之營業毛利尚不足以支應營業費用,致稅前損益呈現虧損。
  2. 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)於108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形核有缺失事項,請本公司文到10日內研訂具體改善或解決措施,並函報櫃買中心備查;另同時派員參加主管機關指定之專業訓練機構所舉辦之內部控相關講習課程;且洽請本公司之主辦輔導推薦證券商於每月申報財務業務重大事件檢查表時,持續追蹤本公司之缺失改善情形至改善為止,並於本公司改善完成時將改善結果函報本中心,致發生財務業務重大事件檢查表第22項所列重大事件。

二、 該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:(請具體說明)

  1. 本公司109年截至3月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係本公司尚在積極進行業務開發且營業費用因增加銷售人員及開發高毛利產品,致薪資支出及研究發展支出增加,使營業毛利不足以支應營業費用,然依據本公司自結資產負債表、損益表及現金收支表,尚無資金短絀之情事,故該等事件對本公司、所屬集團、產業及市場尚無重大不利影響之情事。
  2. 本公司現行內部控制制度係訂有相關作業規範,惟因作業疏失致有內部控制缺失,本公司已依來函研訂具體改善或解決措施,並持續追蹤改善情形,故上述事件尚不致對公司本身、所屬集團、產業及市場產生重大影響。

三、 公司之具體因應措施:

  1. 本公司將持續與銷售客戶進行策略合作,透過開發新客源,藉以增加營業收入,同時控制相關營業費用支出,以期由虧轉盈。
  2. 有關櫃買中心108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形發現之缺失事項(包括資金貸與備查簿格式未符規定、103年度之資金貸與子公司4,682千元逾1年以上未償還,及董事會議事錄未將列席者之姓名及職稱載明),本公司已於108年2月27日將針對前述內部控制缺失研訂之具體改善或解決措施函覆櫃買中心,且日後將確實依相關規章落實內部控制制度之執行,以健全公司體質,保障投資人之權益。

109/03/31

重大事項:
其他:
1.有依本中心要求、經主管機關函示或通知應查證事項、重編財務報告或其他重大異常情事者。
2.截至評估當月止綜合損益表呈現稅前虧損者。

上述重大事項對公司財務業務影響情形:

一、公司說明發生該重大事件之原因:

    1. 本公司截至109年2月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係因本公司持續開拓客戶下,目前營收規模產生之營業毛利尚不足以支應營業費用,致稅前損益呈現虧損。
    2. 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)於108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形核有缺失事項,請本公司文到10日內研訂具體改善或解決措施,並函報櫃買中心備查;另同時派員參加主管機關指定之專業訓練機構所舉辦之內部控相關講習課程;且洽請本公司之主辦輔導推薦證券商於每月申報財務業務重大事件檢查表時,持續追蹤本公司之缺失改善情形至改善為止,並於本公司改善完成時將改善結果函報本中心,致發生財務業務重大事件檢查表第22項所列重大事件。

二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響:

  1. 本公司109年截至2月底之合併綜合損益呈現稅前虧損,主係本公司尚在積極進行業務開發且營業費用因增加銷售人員及開發高毛利產品,致薪資支出及研究發展支出增加,使營業毛利不足以支應營業費用,然依據本公司自結資產負債表、損益表及現金收支表,尚無資金短絀之情事,故該等事件對本公司、所屬集團、產業及市場尚無重大不利影響之情事。
  2. 本公司現行內部控制制度係訂有相關作業規範,惟因作業疏失致有內部控制缺失,本公司已依來函研訂具體改善或解決措施,並持續追蹤改善情形,故上述事件尚不致對公司本身、所屬集團、產業及市場產生重大影響。

三、公司之具體因應措施:

  1. 本公司將持續與銷售客戶進行策略合作,透過開發新客源,藉以增加營業收入,同時控制相關營業費用支出,以期由虧轉盈。
  2. 有關櫃買中心108年2月20日來函,針對本公司內部控制執行情形核發現之缺失事項(包括資金貸與備查簿格式未符規定、103年度之資金貸與子公司4,682千元逾1年以上未償還,及董事會議事錄未將列席者之姓名及職稱載明),本公司已於108年2月27日將針對前述內部控制缺失研訂之具體改善或解決措施函覆櫃買中心,且日後將確實依相關規章落實內部控制制度之執行,以健全公司體質,保障投資人之權益。
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