內部控制

內部控制制度法規 資金貸與及背書保證

如果公司沒有從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證,亦無子公司, 是否可不將其列入年度稽核計畫?

公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第13條規定擬定年度稽核計畫並確實執行,以驗證公司內部控制制度(包括從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證及子公司管理)遵循情形,不宜在尚未執行任何稽核程序下,

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內部控制制度法規

年度稽核計畫應包含法令規章遵循事項,其稽核之範圍為何?若公司將重要法令遵循事項於相關營運循環之控制作業進行稽核,其年度稽核計畫應如何公告申報?

一、為落實所屬產業法令規章之遵循,內部稽核人員應考量相關營運循環之控制作業,就法令規章遵循情形進行稽核,其稽核之深度及廣度應依風險評估結果及公司內部稽核實施細則規定辦理。 二、公開發行公司應將法令規章遵循事項列為每年度稽

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內部控制制度法規

使用電腦化資訊系統處理之公司應包括對資通安全檢查之控制。何謂「資通安全」?公司應如何訂定相關控制作業?

「資通安全」旨在強調企業應建立安全防火牆之觀念,係行政院主計處電子處理資料中心所發布 之統一名稱,詳細內容可逕自上網查詢或下載﹙國家資通安全應變中心www.ncert.nat.gov.tw﹚。 公司於設計關於資通安全管理

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