內部稽核作業應包含下列範圍: 協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 依風險評估結果擬訂年度稽核計畫
Read More「資通安全」旨在強調企業應建立安全防火牆之觀念,係行政院主計處電子處理資料中心所發布 之統一名稱,詳細內容可逕自上網查詢或下載﹙國家資通安全應變中心www.ncert.nat.gov.tw﹚。 公司於設計關於資通安全管理
Read More一、考量近來國內部分公司發生食安、環安問題,影響全民健康安全甚鉅,故公司應審視建立內部控制制度涵蓋所有營運活動,並遵循所屬產業法令,強化產品安全、環境安全及職業安全等相關控管事項,於相關營運循環增列控制作業,以建置適合所
Read More公開發行公司建立內部控制制度處理準則第7條第1項規定公司應遵循所屬產業法令,考量整體環境、產業特性及營運活動,以營運循環類型區分,訂定相關控制作業;同條第2項規定公開發行公司得視企業所屬產業特性,依實際營運活動自行調整必
Read More金管會於103年10月1日以金管證審字第10300391321號令發布修正內部控制制度聲明書格式,並自申報104年度內部控制制度聲明書起開始適用。 內部控制制度聲明書格式:附件 內部稽核人員名冊、年度稽核計畫申報表、年度
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